達陝公司組織召開《達陝公司財務收支審批辦法(試行)》宣貫會
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2022-03-30
發布日期
達陝公司
發布來源
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财务收支管理是企业内控管理中的重要环节,也是内控管理的核心工作,为进一步加强公司财务管理,规范财务收支审批行为,3月29日,達陝公司组织召开《達陝公司财务收支审批办法(试行)宣贯会》,公司各部门、管理处和业主代表处经办人员,财务部全体人员参会。
會議對財務收支審批辦法逐條進行了宣講,該辦法明確了財務收支審批適用範圍、崗位權限、崗位職責和審批程序,重點突出審批流程精簡和工作效率提升。按照資金的使用性質,結合全面預算管理和大額資金使用管理的具體要求,將公司各項支出實行分級審批,各級領導在規定的權限範圍內按規定程序審批財務收支業務,各級經辦及審核人員的按照崗位職責對經濟業務的真實性、合規性負責。
加强财务收支管理是完善公司内控制度建设工作的需要,通过本次宣贯活动,将相关管理要求传达到公司经营活动各个环节和关键节点,有效保障制度执行力度,达到财务收支规范、工作效率提升和风险管控增强的管理目标,为達陝公司内控制度建设的不断推进和各项年度目标任务的顺利完成做好保障。
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