健全内控体系 强化风险管控 達陝公司开展内部控制手册修订工作
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2022-02-18
發布日期
達陝公司
發布來源
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为进一步完善内控管理体系,强化风险控制,2月9日至18日,達陝公司组织对公司内部控制相关业务流程进行修订和完善,对《内部控制手册》进行更新。
本次內控手冊優化修訂,公司各部門、管理處、代表處內控經辦人員分別對本部門需要修訂的內控流程及存在的疑點、難點問題進行了簡要介紹,並經過充分討論和論證,共計修訂流程46個,新增流程7個,刪減流程3個,進一步優化和規範了業務流程,實現現有流程更完善,實際操作性更強,爲相關業務的有序高效開展提供了保障,也對公司內控管理工作的後續深入開展起到了良好的促進作用,確保公司各項生産經營和建設項目順利進行。
下一步,公司将全面推进内部控制体系运行,不断完善和巩固新版内控手册操作,年底对全年内控管理工作进行总结,以实现達陝公司的内控管理水平和风险防范能力的有效提升。
公司各部門負責人、內控經辦人以及內控咨詢公司相關工作人員參加修訂工作。
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