蜀道集團召開2021年內部控制審計進場會
3,565次 閱讀量 2021-08-10 發布日期 川高公司 發布來源

蜀道集團召開2021年內部控制審計進場會.jpg


内控审计进场会.jpg


8月10日下午,蜀道集團召開了內部控制審計進場會,正式對川高公司本部等4戶試點企業開展內部控制審計工作。會議由原交投集團審計工作部部長李琳主持,川高公司監事會主席、監事會工作委員會主任馮兵,副總經理孫淳,被審計單位主要領導及審計組中介機構相關人員參加會議。

會上,李琳首先宣讀了審計通知書,原交投集團審計工作部副部長袁泉介紹了審計方案,並強調了審計紀律,中介機構代表介紹了審計具體實施方案,各被審計單位介紹了各自內部控制體系建設情況。孫淳代表川高公司做了切實提高站位、全力支持配合、堅決抓好整改三方面表態發言。馮兵進一步強調,川高公司本部等4家被審計單位要高度重視,充分認識此次審計的重要意義,全力以赴做好各項工作,確保高質量、高效率完成內控審計,同時以此次內控審計爲契機,嚴格落實整改,強化內控審計結果的運用。

最後,李琳在總結發言中介紹了蜀道集團內部控制體系建設基本情況和內部控制專項審計的重要意義。她指出,本次內部控制專項審計是蜀道集團第一次開展的新審計項目,4戶試點企業是“先鋒軍”、“開拓者”,要“立標准,樹標杆,做榜樣”,爲之後年度的內部控制審計做一個良好的開端和典範。

蜀道集團、川高公司相關部門負責同志及被審計單位相關人員參加會議。

好体育官网 | 好体育app | 好体育下载 | 好体育入口 | 好体育官网入口 | 好体育最新地址 | 好体育登录 | 好体育注册 | 好体育官方版 | 好体育手机版 | 好体育直播 | 好体育网页版 | 好体育安卓版 | 好体育苹果版 | 好体育苹果版app下载 | 好体育安卓版下载