達陝公司召開2023年度物資采購內審工作總結會
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2024-03-18
發布日期
達陝公司
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为进一步规范和总结達陝公司物资采购工作,推动实现以高质量内部审计监督保障公司高质量发展,3月17日,达陕召开2023年度物资采购内审工作总结会,会议由公司党委委员、副总经理孙娅主持,公司办公室、经营开发部、安环部、稽查监控中心负责人和相关人员参加会议。
本次年度物資采購內審工作由相關業務部門組成三個檢查組進行交叉檢查,對公司2023年度22份物資采購合同進行了內部審查,重點審查審批手續是否合規、比價資料是否齊全、物資管理是否規範。會上對本次內審工作檢查出的問題進行了通報,並對2024年物資采購工作做了部署。
孫娅指出,本次內審工作反映出各部門采購資料基本詳實齊全,審批簽字流程規範完整,驗收台賬記錄完整。她強調,招標采購工作政策性強、變化快、涉及面廣,辦公室和經營開發部作爲公司全面負責各類采購工作的具體執行部門,要積極研究和學習采購工作相關政策及法律法規,指導和監督各部門規範采購行爲。各業務部門要在采購過程中始終把握合規性合理性。一是要提高政治站位,充分認識內審工作的重要性;二是要加強政策學習,提高履職盡責的能力和水平;三是要增強協作意識,要樹立公司一盤棋工作格局;四是築牢思想防線,嚴守廉潔底線。
通过本次会议,促进了在采购工作的规范性,进一步总结了经验,为不断提高采购工作效率和质量,实现達陝公司采购业务质优价廉奠定了坚基的基础。
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