仁沐公司開展合規內控專項檢查
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2023-08-10
發布日期
仁沐公司
發布來源
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2023年6月—7月,仁沐公司開展合規內控專項檢查,旨在进一步加强合规内控体系建设,规范制度管理、优化业务流程,持续提升公司风险管控能力。
本次檢查以制度爲基礎,采取現場訪談、查閱資料等方式,全面檢查了各業務部門制度、業務流程、缺陷整改等合規內控建設情況,重點審查了收費、養護、路安等20項制度的廢改立、合法合規、信息化流轉程度,力避“源頭”內控缺陷。
通過現場穿行測試“收費管理、稽查監控、經營開發、養護管理、安全管理”等18個內部流程,系統研析如何將風險管理和合規管理要求嵌入業務流程,有效兼顧成本與效率,確保了各項流程規範、高效運行。針對采購管理、固定資産管理等方面存在的問題和風險,及時梳理並更新了缺陷列表,逐項進行整改銷號,切實強化風險管控。
公司將以合規內控專項檢查爲抓手,壓緊壓實“合規內控強化年”各項工作,探索建立與核心業務相匹配、切實可行、行之有效、便于操作和落地的合規內控體系,持續優化公司治理體系,提升治理能力,助推公司持續健康高質量發展。
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